一、部门基本概况
1、职能职责
(1)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作,起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的 策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(2)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的 策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(3)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的 策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的 策措施;
(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(6)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的 策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(7)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易 策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(8)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、 策并组织实施,推动服务外包平台建设。
(9)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和 策,推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。
(10)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。
(11)指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移 策;依法初审外商投资企业的设立及变更事项;依法初审重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全市外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导省级和市级经济技术开发区的有关工作。
(12)拟订并组织实施全市对外经济合作 策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订市内人员出境就业管理 策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体 策,负责市内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业(金融企业除外)的初审、服务工作。
(13)贯彻执行国家对外援助 策和方案,协调管理全市承担的对外援助项目;协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财 合作项下外国 府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(14)贯彻执行国家对香港、澳门特别行 区和台湾地区的经贸规划、 策,指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。
(15)承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全市各类商贸行业协会、学会等社团组织工作;指导异地邵东商会工作。
(16)承担全市商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
(17)承办市人民 府交办的其他事项。
2、机构设置
我局共有内设股室7个:办公室、人事教育股、市场运行调节股、市场建设流通股、招商联络股、外经外贸股、电子商务股
我单位实有人数93人,其中在职29人,离退休64人。
二、部门预算单位构成
纳入年部门预算编制范围的有机关本级和商贸流通企业服务中心和投资促进事务中心两个二级机构。
三、部门收支总体情况
年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、 府性基金收入,支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,年年初预算数.万元,其中,一般公共预算拨款.万元, 府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加52.万元,主要是项目支出增加。
(二)支出预算,年年初预算数.万元,其中,一般公共服务.万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出0万元。支出较去年增加52.万元,主要是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
年一般公共预算拨款收入.万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:年年初预算数为.万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:年年初预算数为90万元,是指单位为完成特定行 工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:商品和服务支出90万元,主要用于:1、海关经费40万元;2、商务专项工作经费50万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
年部本级、商贸流通企业服务中心、投资促进事务中心等行 事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.7万元,比年预算减少7万元,下降18.57%。
2、“三公”经费预算
年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。年“三公”经费预算与年相同。
3、 府采购情况
年商务局各单位 府采购预算总额0万元,其中,办公设备预算0万元。
4、国有资产占有使用情况
本单位共有房屋平米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。
5、 府性基金预算
年我单位没有使用 府性基金预算拨款安排的支出。
6、预算绩效情况
年商务局预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款.万元;部门项目支出绩效目标申报2个,涉及一般公共预算当年拨款90万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财 预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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